BASE LEGAL
La Ley
Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada,
conocida como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de
Puerto Rico", crea dicha Autoridad (ACT) con el propósito de continuar la
obra de gobierno de dar al Pueblo las mejores carreteras y medios de
transportación, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar
en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en
las carreteras de la Isla, afrontar la creciente demanda por mayores y
mejores facilidades de tránsito o de transportación, contribuir al
desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta
Ley, y fomentar el desarrollo en las áreas que están alrededor de las
estaciones del Tren Urbano. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según
enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la
Autoridad al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
MISIÓN
Mejorar la economía, el
ambiente y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a través de
proyectos de transportación y desarrollo de infraestructura.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
1,530 |
1,489 |
978 |
895 |
895 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
La Autoridad de
Carreteras y Transportación cuenta con su propio Plan Fiscal, por lo que
se encuentra en un proceso de revisión para los Años Fiscales 2019-2020,
en adelante.
A estos efectos, solo se presentan los Fondos
Federales, los cuales responden a las aportaciones de la "Federal Highway
Administration" y "Federal Transit Administration". Estos recursos están
dirigidos para continuar el desarrollo de un sistema vial seguro y
moderno.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
80,000 |
25,790 |
9,601 |
252,653 |
Operación y Mantenimiento de
Autopistas |
42,937 |
9,844 |
19,942 |
49,070 |
Alternativa Transporte
Integrado |
80,564 |
24,324 |
25,245 |
77,723 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
203,501 |
59,958 |
54,788 |
379,446 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
0 |
0 |
20,400 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
20,400 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
|
Total,
Servicio Directo |
363,501 |
161,889 |
896,612 |
795,047 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
2,554 |
933 |
297 |
1,761 |
Administración y
Finanzas |
42,247 |
30,865 |
23,507 |
44,286 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
44,801 |
31,798 |
23,804 |
46,047 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y
Finanzas |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
44,801 |
31,798 |
37,804 |
46,047 |
|
Total,
Programa |
408,302 |
193,687 |
934,416 |
841,094 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
20,000 |
18,011 |
20,000 |
20,000 |
Ingresos Propios |
208,302 |
73,745 |
58,592 |
405,493 |
Otros Ingresos |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
248,302 |
91,756 |
78,592 |
425,493 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
34,400 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
34,400 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
130,000 |
84,791 |
752,685 |
415,601 |
Ingresos Propios |
0 |
17,140 |
68,739 |
0 |
Otros Ingresos |
30,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Total,
Origen de Recursos |
408,302 |
193,687 |
934,416 |
841,094 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
92,403 |
51,529 |
17,636 |
98,836 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
15,301 |
2,930 |
6,297 |
16,264 |
Servicios Comprados |
102,084 |
30,954 |
41,542 |
274,887 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
29,000 |
0 |
0 |
24,919 |
Gastos de Transportación |
1,761 |
108 |
32 |
1,255 |
Servicios Profesionales |
3,400 |
6,220 |
13,000 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,991 |
15 |
85 |
9,332 |
Compra de Equipo |
221 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
111 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
30 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
248,302 |
91,756 |
78,592 |
425,493 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
34,400 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
34,400 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Total,
Concepto |
408,302 |
193,687 |
934,416 |
841,094 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Construcción de Sistemas de
Carreteras
Descripción del
Programa
Administra, asesora,
planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras,
a tono con el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo
proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y
pavimentación de carreteras.
Clientela
Automovilistas,
transportistas y público en general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
80,000 |
25,790 |
9,601 |
252,653 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
80,000 |
25,790 |
9,601 |
252,653 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
20,400 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
20,400 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
130,000 |
84,791 |
752,685 |
415,601 |
Ingresos Propios |
0 |
17,140 |
68,739 |
0 |
Otros Ingresos |
30,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Total,
Origen de Recursos |
240,000 |
127,721 |
851,425 |
668,254 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
47,818 |
25,301 |
8,950 |
60,036 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
557 |
0 |
0 |
446 |
Servicios Comprados |
1,387 |
483 |
627 |
164,173 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
29,000 |
0 |
0 |
24,919 |
Gastos de Transportación |
19 |
0 |
0 |
75 |
Servicios Profesionales |
300 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
885 |
6 |
24 |
3,004 |
Compra de Equipo |
30 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
4 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
80,000 |
25,790 |
9,601 |
252,653 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
20,400 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
20,400 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
160,000 |
101,931 |
821,424 |
415,601 |
Total,
Concepto |
240,000 |
127,721 |
851,425 |
668,254 |
|
Operación y Mantenimiento de Autopistas
Descripción del
Programa
Planifica, dirige, coordina
y supervisa el mantenimiento y la operación de las autopistas para
mantenerlas en perfectas condiciones, para uso y disfrute de los usuarios.
Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y
provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
Clientela
Conductores que transitan
por el sistema de autopistas de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
32,937 |
9,844 |
19,942 |
49,070 |
Otros Ingresos |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
42,937 |
9,844 |
19,942 |
49,070 |
Total,
Origen de Recursos |
42,937 |
9,844 |
19,942 |
49,070 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
10,727 |
2,116 |
2,223 |
3,223 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,190 |
2,045 |
3,940 |
4,119 |
Servicios Comprados |
26,423 |
5,589 |
13,771 |
38,836 |
Gastos de Transportación |
1,047 |
94 |
8 |
682 |
Servicios Profesionales |
250 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
300 |
0 |
0 |
2,210 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
42,937 |
9,844 |
19,942 |
49,070 |
Total,
Concepto |
42,937 |
9,844 |
19,942 |
49,070 |
|
Alternativa de Transporte Integrado
Descripción del
Programa
Comprende todas
las actividades relacionadas con la operación de un sistema de
transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días
de la semana, en horario extendido y que cubra toda la zona metropolitana
de San Juan. El Programa agrupa el servicio del Tren Urbano, de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses y del Metrobus.
Clientela
Pasajeros que
utilizan los sistemas de transportación colectiva.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
20,000 |
18,011 |
20,000 |
20,000 |
Ingresos Propios |
50,564 |
6,313 |
5,245 |
57,723 |
Otros Ingresos |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
80,564 |
24,324 |
25,245 |
77,723 |
Total,
Origen de Recursos |
80,564 |
24,324 |
25,245 |
77,723 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,470 |
165 |
183 |
563 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,236 |
35 |
35 |
9,035 |
Servicios Comprados |
71,653 |
24,124 |
25,027 |
68,104 |
Gastos de Transportación |
3 |
0 |
0 |
11 |
Servicios Profesionales |
100 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
102 |
0 |
0 |
10 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
80,564 |
24,324 |
25,245 |
77,723 |
Total,
Concepto |
80,564 |
24,324 |
25,245 |
77,723 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la política
pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para
reglamentar los asuntos de la Agencia y establece normas para administrar
y determinar las negociaciones y acuerdos de la Autoridad.
Clientela
Empleados de la Agencia y
público que utiliza los sistemas de transportación vial.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
2,554 |
933 |
297 |
1,761 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,554 |
933 |
297 |
1,761 |
Total,
Origen de Recursos |
2,554 |
933 |
297 |
1,761 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,143 |
189 |
196 |
1,453 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
154 |
0 |
0 |
154 |
Servicios Comprados |
99 |
8 |
51 |
5 |
Gastos de Transportación |
15 |
0 |
0 |
9 |
Servicios Profesionales |
0 |
729 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
143 |
7 |
50 |
140 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,554 |
933 |
297 |
1,761 |
Total,
Concepto |
2,554 |
933 |
297 |
1,761 |
|
Administración y Finanzas
Descripción del
Programa
Provee apoyo administrativo
a la Agencia, a través de las unidades de: presupuesto, pagos,
inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas
y asesoramiento legal.
Clientela
Todas las unidades
operacionales de la Autoridad.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
42,247 |
30,865 |
23,507 |
44,286 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
42,247 |
30,865 |
23,507 |
44,286 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
42,247 |
30,865 |
37,507 |
44,286 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
30,245 |
23,758 |
6,084 |
33,561 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,164 |
850 |
2,322 |
2,510 |
Servicios Comprados |
2,522 |
750 |
2,066 |
3,769 |
Gastos de Transportación |
677 |
14 |
24 |
478 |
Servicios Profesionales |
2,750 |
5,491 |
13,000 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,561 |
2 |
11 |
3,968 |
Compra de Equipo |
191 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
107 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
30 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
42,247 |
30,865 |
23,507 |
44,286 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
Total,
Concepto |
42,247 |
30,865 |
37,507 |
44,286 |
| |